1、以月度为基准,日、周、月、年的账务处理,建立全物资入库、出库、保存、消耗、周转等台账登记,报表处理等系统账务、单据处理等工作;
2、审核部门所有出入库系统数据,并协助系统出库;
3、按照规定的时间和部门要求,及时报送各种报表,月度结算工作,每月月底物资月度汇总、销售月结、柴油等统计申报,整理归档;
4、部门各类单据、文件资料的归档整理;
5、按照《请购单、入库作业流程》进行操作,收集各部门物资申请单汇总后到EXCEL表中,按照物资属性分类,做到U8系统,提交采购申请,签字版扫描件以邮件形式发送给雅加达的采购同事;
6、完成领导交付的其他工作。