1、根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符,发票是否合法; 2、审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致,填写是否规范,领用部门归集是否正确,领料业务是否正常等; 3、对预付款业务进行跟踪,并落实到责任人;4、负责编制材料的相关会计报表和分析报表;5、进行系统核算,审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;
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